Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.11.2011
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Мы вычитали,что по данным операциям должны быть сделаны следующие проводки:
Д10.06 К60.01 покупка материалов Д19.03 К60.01 НДС Открываем субсчет 10.12 Материалы, переданные в залог и переносим данные материалы с 10.06 на 10.12 Д10.12 К10.6 и далее отражаем данное обеспечение обязательств на счете 009 т.е. Д009 отражается сумма залога по договору по каждому контрагенту далее Д51 К76.5 клиент оплатил нам сумму залога К009 - возврат залога от клиента Д10.6 К10.12 возврат залога от клиента Все это время оборудование числиться за нами, т.к. мы его не продаем! Подскажите, правильны ли данные операции и правильно ли мы указываем счет 009, а не 008??? Заранее,спасибо за помощь) |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|