Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.02.2011
Сообщений: 134
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, посмотрите пожалуйста проводки, которая делала гл.бух. до меня, мне кажется она не правильно провела. Суть в том, что одно охранное предприятие взяло у другово на субподряд охранников, заключив договор. Я мыслю так:
Д62 К90 253700руб. акт с заказчиком Д90 К68 38700руб. ндс Д90 К20 215000руб. Д51 К62 253700 руб. получены деньги. Д60 К51 241015 оплата подрядчику Д20 К60 241015 акт с подрядчиком (он на упращенке Без НДС) Что делает моя предшественница: Д 62 К 90 12685 акт с заказчиком (хотя он подписан на сумму 253700 она делит его) Д90 К68 1935руб. НДС Д90 К20 10750руб. Д51 К62 12685руб. Д 76.05 К51 241015 руб. оплата подрядчику Д51 К76.05 241015руб. часть полученых денег от заказчика Получается на счете 76 у меня висит по Д суммы оплат подрядчику, а по кредиту суммы полученные от заказчика. Акта с подрядчиком на выполненные работы не проведено никакого. Получается с полученных сумм не заплатили НДС. Я правильно мыслю, помогите разобраться, а то она уверяет, что все сделала правильно. |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|