Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
05.01.2012, 21:51 | #1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Учет ГСМ
У нас заключен договор с организацией-поставщиком,в рамках которого перчисляем денежные средства.На перечисленную сумму поставщик выдает талоны,по которым можно произвести заправку транспорта.При этом поставщик передает накладную и счет-фактуру на перечисленную сумму.
Но ведь фактически никаких материальных ценностей предприятие не получило, гсм находится на складах продавца?!?! Я в учете делаю следующие записи за месяц: Д60 К51 100000(В т.ч.ндс 15250) -произведена оплата по выставленному счету(5000л или 500 талонов А-92); Д0006 500 талонов А-92 отражены в составе бланков строгой отчетности; По факту получения топлива по талонам(фактической заправки горючего в бак) я делаю след.записи: Д10/3 К60 42400-приняты к учету ГСМ,полученные по талонам в ноябре; Д19/3 К60 7600- отражен ндс по полученному гсм по талонам; (я высчитываю в счет-фактуре конкретную сумму ндс и предъявляю ее к возмещению) Д68/2 К19/3 7600- принят к вычету ндс по полученному топливу; К0006 250 талнов списаны с учета,по которым получены гсм; Д 44 К10/3 42400-списана стоимость фактически израсходованных гсм на счет учета затрат по данным путевых листов за ноябрь. Т.о.я оставляю сальдо на сч.60 на 1-е число на сумму незаправленного в баки горючего,хотя фактически поставщик нам дает документы на всю перечисленную сумму сразу! Как правильнее мне отрегулировать учет?Может приходовать на счете 50/3 всю сумму и предъявлять ндс сразу весь? |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|