Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
31.03.2012, 14:42 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Помогите с журналом хозяйственных операций!
1.Отражена сумма зарегистрированного уставного капитала ООО «Стрекоза» 75/1 80 800000-00
2.Внесен взнос в уставный капитал на расчетный счет ООО «Стрекоза» учредителем Г.З. Газиевой 51 75/1 300000-00 3.Внесен взнос в уставный капитал на расчетный счет ООО «Стрекоза» учредителем В.Д. Гузеевой 51 75/1 200000-00 4.Внесен взнос в уставный капитал на расчетный счет ООО «Стрекоза» учредителем Д.С. Михалковым 51 75/1 300000-00 5.Отражены расходы по открытию расчетного счета ООО «Стрекоза» 26 60 7000-00 6.Начислена арендная плата за помещение магазина 44 76 10000-00 7.Начислен НДС по арендной плате за помещение магазина аксессуаров 19 76 1800-00 8.Оплачен счет ООО «Материк» по арендной плате за помещение магазина аксессуаров 76 50 11800-00 9.НДС принят к вычету 68 19 1800-00 10.Приобретен товарный знак у ЗАО «ZNAK» 08/5 60 210000-00 11.Начислен НДС по приобретенному товарному знаку 19 60 37800-00 12.Оплачен счет ЗАО «ZNAK» 60 51 247800-00 13.НДС принят к вычету 68 19 37800-00 14.Товарный знак переведен на баланс 04/1 08/5 210000-00 15.Акцептован счет фабрики по производству торгового оборудования «Витрина» за стенды 08/4 60 99000-00 16.Начислен НДС по приобретенной мебели 19 60 17820-00 17.Оплачен счет фабрики по производству торгового оборудования «Витрина» 60 51 116820-00 18.НДС принят к вычету 68 19 17820-00 19.Стенды введены в эксплуатацию по первоначальной стоимости 01/1 08/4 99000-00 20.Оприходовано оборудование от поставщика компьютеров и оргтехники ООО «Бит и Байт» 08/4 60 73000-00 21.Начислен НДС по приобретенному оборудованию 19 60/1 13140-00 22.Оплачен счет поставщика ООО «Бит и Байт» 60/1 51 86140-00 23.НДС принят к вычету 68 19 13140-00 24.Оборудование введено в эксплуатацию по первоначальной стоимости 01/1 08/4 73000-00 25.Оприходованы аксессуары от поставщика ООО «Кокетка» 41/2 60 12000-00 26.Начислен НДС по приобретенным аксессуарам 19 60 2160-00 27.Оплачен счет поставщика ООО «Кокетка» 60 51 14160-00 28.НДС принят к вычету 68 19 2160-00 29.Отпущены комплектующие изделия в основное производство 20 10/2 12000-00 30.Начислена заработная плата работникам основного производства 20 70 12000-00 31.Начислена заработная плата общехозяйственному персоналу 26 70 132000-00 32.Удержан НДФЛ 70 68 18720-00 33.Начислены пенсионные взносы в ПФР (16%) 20 69/2 1920-00 26 69/2 21120-00 34.Начислены взносы в ПФП (6%) 20 69/2 720-00 26 69/2 7920-00 35.Начислены взносы в ФСС (2,9%) 20 69/1 348-00 26 69/1 3828-00 36.Начислены взносы в ФФОМС (5,1%) 20 69/3 612-00 26 69/3 6732-00 37.Начислены взносы на травматизм (0,2%) 20 69/1 24-00 26 69/1 264-00 38.Общехозяйственные расходы списаны на затраты основного производства 20 26 178864-00 39.Акцептован счет ООО «Идея» за рекламу 44 76/6 23000-00 40.Начислен НДС по рекламе 19 76/6 4140-00 41.Оплачен счет ООО «Креатив» за рекламу 76/6 51 27140-00 42.НДС принят к вычету 68 19 4140-00 43.Продана продукция 62/1 90/1 300000-00 44.Отражен НДС в выручке 90/3 68 45762-71 45.Акцептован счет ООО «Креатив» за рекламу 44 76/6 3000-00 46.Начислен НДС по рекламе 19 76/6 540-00 47.Оплачен счет ООО «Креатив» за рекламу 76/6 51 3540-00 48.НДС принят к вычету 68 19 540-00 49.Списана фактическая себестоимость оказанных услуг 90/2 43 206448-00 50.Списаны расходы на оказание услуг 90/5 44 36000-00 51.Списан финансовый результат от оказания услуг 90/9 99 11789-29 Заранее спасибо!!! |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|