Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
04.04.2012, 10:48 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Отражение НДС по услугам за март, сч.ф. получен в апреле
--------------------------------------------------------------------------------
Добрый день. Прошу помочь разобраться в сложившейся ситуации. Как правило , документы от постащиков услуг приходят в начале следующего месяца, за прошедшим кварталом. Например сч.ф. за услуги за март 2012 поступают к нам в апреле 2012г. Исходя из принятого Постановления № 1137 вытекает следующее: сч.ф. регистрируются в журнале полученных и выданных сч.ф. по дате их получения (т.е. если оригинал сч.ф. пришел по почте, то дата получения письма) Вот выдержка из Постановления 1137: "2. Подлежат регистрации в книги покупок: счета-фактуры (в том числе корректировочные), полученные от продавцов и зарегистрированные в части 2 журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, по мере возникновения права на налоговые вычеты в порядке, установленном статьей 172 Налогового кодекса Российской Федерации" (т.е. только при наличии сч.ф. Я совсем уже запуталась. Как теперь отражать стоимость услуг и НДС с них? Расходы мы должны отражать в том периоде, в котором они возникли (не смотря на то, что сч.ф. пришел к нам в апреле, отражаем в марте). А НДС - получается должны отражать в апреле? Это как же так отразить можно? Особенно очень заботит отражение в 1С? |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|