Ошибка в Форме №4 -Что делаем?
Добрый день.
пришло требование из налоговой: объяснить почему идет расхождение по сумме выручки в Декларации по налогу на прибыль и Форме №4 Отчет о движении ден.средств. Оказывается с этого года надо было вычитать НДС из сумм поступлений от покупателей в Ф.№4 А я забобахала вместе с НДС. Что теперь делать , как это исправить? Подать уточненку, подается вместе со всеми приложениями к балансу или только Ф.№4 можно сдать? У меня разные ставки НДС на реализуемый товар, как правильно его вычесть в Форме №4 и куда его надо воткнуть тогда? Ксатати по оплатам поставщика такая же петрушка, что лучше сразу вычесть? И вообще с 2011 г мы вроде как по объемам выручки попадаем в категорию Малые предприятия.Насколько мне известно мы вообще были не обязаны сдавать все приложения к балансу? Сдала, на свою голову.Может написать в письме в налоговую что так и так вот такая ошибка и вообще что мы малое предприятие и не будем сдавать уточненку, т.к. для нас данная форма не обязательна! Помогите очень срочно надо!
|