Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Делимся опытом


 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 24.07.2012, 10:06   #1
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 251
Спасибо: 0
По умолчанию Акт сверки - не можем свести. как быть с дебиторкой?

Девочки, поделитесь опытом, никогда не сталкивалась.
Отгружаем продукцию много и часто, частично покупатели нам ее возвращают как бракованную, при этом выписывают накладную на возврат. Этих возвратов в месяц порядка 1000, заводить день в день не успеваем и когда закрываем период, то эти возвраты начинаем проводить более поздними датами. Например, отгрузили в ноябре, возврат получили в декабре, а в базу завели аж в марте. Естественно, никакой акт сверки у нас уже с контрагентами не бьет, наша дебиторка всегда больше. И что теперь делать? С актом и с дебиторкой? Списать? Но как? и какую сумму? Вобщем, я в тупике.
ТЕА вне форума   Ответить с цитированием
 



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot