Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 17.10.2012, 23:37   #1
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 20.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,471
Спасибо: 3
Стрелка как заполнить декларацию по НДС налоговому агенту

Наша организация является налоговым агентом по НДС, приобретая услугу у иностранца. В момент оплаты вознаграждения, мы удержали НДС и перечислили его в бюджет. Выставили сами себе от имени продавца 2 счет фактуры, одну зарегистрировали в книге продаж, и заполнили раздел 2 в декларации по НДС начисления отразили в стр. 60. Вычет этого НДС принимается в какой момент в какой раздел декларации его нужно включать? Во втором разделе есть стр 100 и в 3-м разделе есть стр. 210?
И еще вопрос в 1С8.2 бухгалтерия не могу найти как корректно провести вычет этого НДС, чтобы он попал в кн. покупок и в декларацию в нужное место встал.
Прошу помощи коллеги.
mari661 вне форума   Ответить с цитированием
 



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot