Уважаемые господа главные бухгалтера!Помогите советом или хотя бы посочувствуйте. Директор сам выставляет счет/фактуры и накладные, а я обрабатываю и сдаю отчеты. Фирма новая, за 1 квартал сдали нулевые декларации, так как не было поступлений на расчетный счет, а все затраты отнесли на расходы будущих периодов, о чем благополучно сообщили в пояснительной в налоговую.

А сегодня директор принес счет/фактуры, так как пришли деньги на расчетный счет, но они мартовские!!!! Услуги оказаны в марте!!!!

Что делать, ума не приложу, все конечно поправлю, подам уточненки, заплачу налог и пенни. А что писать в объяснительной? Что директор не радивый? Не заметили? сбой в программе? Помогите, кто чем может, как говорится, с миру по нитке..