Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
06.11.2012, 17:46 | #1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 06.11.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Уточненная Декларация по НДС
Сдала Декларацию по НДС за 2кв.2012г, НДС к оплате (не возмещение). Из ИФНС пришло письмо (дословно):------, что Вами представлена налоговая декларация с высоким удельным весом налоговых вычетов в сумме исчисленного налога на добавленную стоимость и заявленным к уплате минимальным платежом.....Ваша организация попадает в группу налогоплательщиков, показатели деятельности которых соответствует критериям, используемыми налоговыми органами для отбора хозяйствующих субъектов для проведения выездных налоговых проверок. В связи с изложенным, предлагаем Вам еще раз перепроверить правильность формирования величины налоговой базы и заявленных налоговых вычетов".
По Москве на 01.2012г безопасная доля вычетов 90,4%. В первичной Декларации у меня было 90,7%, немного больше. Убрала одну счет-фактуру, доля вычетов стала 89,64%. Сдала уточненку, сумму доплатили. Теперь приходит еще одно письмо из ИФНС (ссылки на ст.31, 88, 93 НК РФ)с требованием представить для камеральной проверки: - книги покупок, продаж за 2кв.2012г - расширенную пояснительную записку. Насколько я понимаю, документами служащие основанием для исчисления НДС, являются счета-фактуры, но не книги покупок и продаж. О кого есть опыт проверок, подскажите, пожалуйста, могу ли я проигнорировать такое требование? Тем более, что сейчас у нас идет процесс смены юридического адреса, документы поданы в ИФНС, правда после получения второго требования ИФНС (о представлении книг покупок и продаж) |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|