Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.02.2013
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! У нас торговля. Помогите, пожалуйста ,разобраться
В мае месяце принимали компьютер через документ-передача оборуд. в монтаж , от сюда и появились на 08,01 и 02 счетах ПР и ВР (они равны) разница отразилась и по Д09 и по К 77 ,затем с июня амортизация только на 77К и 68 закрывается на 99.02.3 ,что делать с 09 и правильно ли все это, или уже не париться, а убрать этот монтаж, оприходовать как обычно-только вводом в эксплуатацию, налог на прибыль вроде не летит,(летит только баланс и 2 форма) как Вы считаете? Заранее благодарна |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|