Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
15.03.2013, 17:18 | #1 |
улыбнись :)
Регистрация: 18.09.2012
Возраст: 39
Сообщений: 92
Спасибо: 1
|
Командировка
добрый день!
собираемся в первый раз отправить струдников в командировку с оформлением правильных документов. ситуация такая: двое наших преподавателей едут с группой детей в другой город на межрегиональный чемпионат, который будет проходить в пансионате с 21 по 24 марта. Эти 4 дня полностью оплачивают организаторы чемпионата. Наши сотрудники приедут в пансионат 20 марта и уедут 25 марта, соответственно эти 2 дня они будут жить и кушать за свой счет, что составит 350 руб. в день. Моя задача - компенсировать сотрудникам проезд туда и обратно, плюс эти 2 дня. Вопросы у меня такие: 1. Я должна выплатить суточные за все дни командировки (с 19 по 26 марта с учетом дороги) в полном размере? Мне не надо вычитать из суточных завтраки, обеды и ужины за те 4 дня, что их кормит организатор? (прочитала статью, где сказано, что если сотрудника кормит принимающая сторона, что суточные ему выплачиваются в размере 30%) 2. Счет из пансионата привезти нет возможности, поэтому мне надо компенсировать им проживание за счет суточных (размер суточных установим по итогам подсчетов, положения о командировках тоже пока нет). Не будет никаких вопросов у проверяющих, если сотрудники 2 дня будут жить как бы за свой счет, ведь подтверждающих документов на оплату пансионата у меня не будет? Мы можем платить суточные, но не заморачиваться с оплатой еды и проживания? 3. На какою статью и подстатью косгу отнести транспортные раходы и суточные? 222.11? У нас нет налички, я буду переводить средства сотрудникам на карты, возврат излишне уплаченной суммы они не сделают, поэтому мне лучше перевести точную сумму (билеты куплены, суточные просчитать).
__________________
Если больше ничего не помогает, прочтите, наконец, инструкцию. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|