Взаиморасчеты с заводом изготовителем
Здравствуйте! Помогите разобраться. Наша фирма занимается монтажем грузоподъемного оборудования. Само оборудование мы закупаем сами на авансы Заказчика и потом его монтируем.
Возникла такая ситуация:
Заказчик перечислил авансы нам, мы в свою очередь заключили договор поставки с Заводом-изготовителем на изготовление оборудования, перечислили им авансы. В последствии выяснилось что авансы были потрачены не только на покупку материалов на изготовление оборудование но и на выплату долгов. Далее составили допсоглашение к договору поставки, о том что мы передаем им давальческие материалы в счет стоимости оборудования. Заказчик нам перечисляет деньги на эти материалы, мы их покупаем и передаем на Завод по накладной М-15. Наконец-то наше оборудование готово они нам передают его по накладной и акту приема-передачи, также дают отчет об использовании давальческих материалов. Но тут возникает вопрос по взаиморасчетам:
Мы перечислили Заводу 5 000 000 руб. деньгами и 1 000 000 руб. материалами. Мы получаем оборудование по накладной с суммой 6 000 000 руб. В результате у меня по Кт 60 остаток 1 000 000. Вот вопрос: что с ним делать?
|