Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
19.07.2008, 02:02 | #1 |
не бухгалтер
|
Много остатков при переходе с ОСНО на УСНО (15%)
Доброго времени суток ;)
Подскажите, что делать и куда чего "сносить-разносить" (кого убить? )? После перехода на УСНО, есть такие остатки: 1. - товары; 2. - авансы; 3. - имущество, оно же - уставный фонд, а с некой величиной амортизации на момент перехода; 4. - налоги в бюджеты ФБ, НДС и т.п.; 5. - уплаченная пеня в эти же бюджеты. Что сделал: Товары (если ошибаюсь, то плиз поправьте): - уплачен НДС до перехода, точнее доплачен после уточненки, сами товары Д 41.2 - К 00. Полная сумма к уплате поставщику, т.е. с НДС. - авансы Д 00 - К 62.3 Полные суммы с НДС с последующим включением в налоговую базу, функцией 1С Cv_avans.ert Не пойму никак: - имущество, стоимость начальная 10 тыс. руб, на момент перехода 8 тыс.руб. Вопрос: что делать? Как проводить? На уставный фонд или как имущество, или МПЗ? Стоимость менее 10 тыс., (по новому и менее 20 тыс). Списывать? (Уставный фонд) - налоги, уплочены после перехода, пеня тоже. Пеня в расход идет к НУ, а налоги начисленные для ОСНО? Или просто расход? Какой субсчет для тех налогов, которые не платятся на УСНО? В "конфе" нет их, заводить? Или вводить как остатки (начисленно/уплачено), где-то видел такое, но уже не пойму, "крышу" рвёт. Вычитал, что после внесения остатков, последней датой, до перехода, нужно закрыть месяц. Так з/п тоже должна быть в остатках? И для чего нужно закрыть? Конкретно по УСНО: смысл передам своими словами: "расходы признаются по товарам, купленным для реализации, только в случае покупки оных покупателем и оплаты их стоимости поставщику". Т.е. отгружен товар на 100 руб. и получена вся сумма за него от покупателя, но оплачено поставщику 50 руб. или допустим 0 руб. Значит: в первом случае в расходы для НУ "кажем" только 50 руб. - остальное зачитываем как аванс и тоже для НУ (т.е. ув. доходную часть для ЕН); во втором случае - все 100 руб. будут аванс и с него надо платить ЕН? Правильно? Т.е. налог "буит" не хилым? И последнее, если вышенаписанное про УСНО (авансы, расходы) верно, а бух.который все это вел, "показывал" только часть суммы, которая оплачена поставщику, отбрасывая остаточну сумму авансов (т.е. в НУ "куски авансов к погашению не фиигурируют), значит надо пересчитать все предыд. периоды, сделать на каждый уточненку, выкинуть нафиг КДиР и завести новую, потом доплатить и по каяться в налоговой? Уффф.. плин. Оченннно надеюсь на помощт в разрешении вопросов. За ранее спасибо. з.ы. приношу "пардоны" за некорректность формулировок и пр. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как восстановить НДС при переходе с ОСНО на УСНО? | Zlotik | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 22 | 18.09.2008 21:51 |
Переход с ОСНО на УСН-ввод остатков | Ната74 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 16.04.2008 21:31 |
Расходы ОСНО при переходе на УСНО | Buh_force | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 4 | 23.03.2008 00:22 |
ОС при переходе с ОСНО на УСН | svetik17 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 5 | 29.02.2008 12:35 |
что делать с НДС при переходе на УСНО? | Lessy28 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 17.05.2007 14:34 |