Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
22.06.2015, 14:05 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Сообщений: 189
Спасибо: 0
|
ВЗАИМОЗАЧЕТ???
Подскажите пожалуйста:
14 апреля получен товар от фирмы "А" на 500 000 руб. ( в т.ч. НДС) и оприходован . Д41 К 60 Д19 К 60 19 мая мы отгрузили новый (другой)товар фирме "А" на 200 000 (в т.ч ндс) Д90.2 К 41 Д62 К 90.1 Д90.3 К 68.2 и 18 июня мы снова отгрузили товар фирме "А" на 300 000 ( в т.ч. ндс) В итоге мы должны 500 000 и нам должны 500 000 Как лучше сделать взаимозачет? Какие проводки должны быть? какие документы при этом подписываются? У нас 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517). Заранее всем большое спасибо! |
|
|