Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!У нас сотрудник написал заявление на отпуск с 22.06, бухгалтерия 16.06 начислила отпускные 2959,32 руб,выплатила отпускные 2574,32 руб,а 18.06 он заболел. Месяц июнь закрыли,в июле сотрудник приносит л/н не закрытый с датами с 18.06 по 01.07. Начислили ему л/н 2745,54 руб и выплатили 2388,54.В начислении автоматически происходит сторно отпускных в размере 2113,8 руб. И получается что 2745,54-2113,80=631,74-13%=549,74 руб нужно было выплатить сотруднику,а вы выплатили полностью по л/н 2388,54 и за июль по нему висит сумма с минусом 2388,54-549,74=1838,80 руб. Подскажите,мне,пожалуйста,можно все оставить как есть,когда у сотрудника будет начисление все скорректируется. Или нужно начинать с июня удалять начисление отпускных,пересчитывать налоги, переподавать отчетности в пфр и фсс?
|
![]() |
![]() |
|
|