Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 24.11.2015, 10:34   #1
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для lusuylinda
 
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
По умолчанию НДС при покупке товара

Купили оборудование на сумму больше 40000 руб. в 3 квартале 2015 г., хотели его у себя оставить, но получилось так, что его продали в этом же периоде. Получается, что мы принимаем к вычету НДС, а потом начисляем его по реализации.

статья 171 НК РФ: вычетам подлежат суммы налога в отношении:

п. 2) товаров (работ, услуг), приобретаемых для перепродажи.

Но затем мы выкупили это оборудование по той же цене в 4 квартале 2015. Скорее всего будем продавать. Можем ли мы НДС к вычету принять по данной операции (при выкупе этого оборудования)?

На каком счете такое оборудование учитывать? 41 или 08?

И что, если мы вдруг его не продадим, а решим ввести в эксплуатацию как ОС?

Подскажите, пожалуйста, налоговые последствия такого учета НДС.
lusuylinda вне форума   Ответить с цитированием
 



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot