Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
11.01.2016, 23:18 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.04.2013
Сообщений: 172
Спасибо: 0
|
Взаимозачет
Всем привет! В 2012 году мы заавансировались поставщику за материалы для производства готовой продукции по договору 1 (дт 60 сумма 10000000 руб), он в свою очередь заавансировался нам за готовую продукцию по договору 2(кт 62 15000000руб). В этом же отчетном периоде был сделан взаимозачет ДТ62 кт60 10000000 руб. с 5000000 был начислен ндс с аванса. Так получилось, что данный контрагент стал банкротом и сделку оспорили в 2015 году, в учете сделана следующая проводка ДТ 60 КТ 62 10000000 руб. - получился аванс с которого мы должны исчислить НДС и уплатить в бюджет. Но по сути понятно, что продавать ни он нам, ни мы ему ничего не будем, да и срок договора истек в 2013 году. Если бы это все произошло в 2012 году, то можно бы было просто обменяться сч-фактурами на аванс с поставщиком. Как правильно сейчас отразить задолженность в учете чтоб не налететь на аванс?
|
|
|