Добрый день! Прошу помощи коллективного разума. В декабре 2016 года поступил аванс от ООО "Ромашка",была выставлена счёт-фактура на аванс, уплачен НДС. Но в марте выяснилось, что этот аванс пришёл на самом деле от ООО "Одуван", по письму, где "Ромашку" просили погасить свою задолженность в счёт оплаты нам. Письмо есть (от декабря, задним числом, конечно
) по 62 счёту я перекину операцией вручную это с контрагентов, а что делать с НДС авансовым???!!!
Как вариант вижу пересдачу Декларации по НДС за 4-й квартал. Но а есть вариант перекинуть этот НДС вручную при зачете аванса? Чтоб в 4-й квартал не лезть? Фирма скоро будет закрываться...
Налоговой НДС уплатили полностью, увидят там, что контрагент поменялся?