Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 24.04.2017, 06:18   #1
статус: бухгалтер
 
Аватар для smalis
 
Регистрация: 17.03.2012
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 68
Спасибо: 0
По умолчанию НДС .строка 130 раздела 3 и строки 080 и 090

Дд.Уважаемые бухгалтера,будьте добры,подскажите (только тапками не кидайтесь ) Не могу понять,в разделе 3 строке 130 указывается сумма налога, которая была предъявлена покупателю предоплаты, подлежащие вычету, в счет будущих поставок товаров (услуг, работ) или же передачи имущественных прав. Т е.русским языком у меня туда встала сумма с авансовой с/ф которую мне выписал поставщик .С налоговой пришло требование в котором говорится о " выявлены ошибки и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в документах,
либо несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, имеющимся
у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля
При проведении анализа представленных деклараций по налогу на добавленную стоимость за
1,2,3 и 4 квартал 2016 установлено, что организацией заявлены вычеты по строке 130 Раздела 3
Декларации "Сумма налога, предъявленная налогоплательщику - покупателю при
перечислении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров
(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, подлежащая вычету у
покупателя" в размере 35085 руб., превышающем "суммы налога, подлежащие
восстановлению в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 170 НК РФ", отраженных по
строкам 080 и 090 Раздела 3 Деклараций в размере 0 руб. Разница составила 35085
руб.
Вам необходимо представить пояснения о правомерности принятых к вычету сумм

Вот сижу и не могу понять,а в каком случае проставляются суммы в строках 080 и 090 раздела 3 в НД по НДС. Мне посатвщик сделал авансовые с/ф я приняла этот НДС в зачет,почему у меня должна быть сумма по строке 080 равная сумме строки 130 если мне еще не отгружали товар? а отгрузка пошла только в январе 2017 ?Достаточно ли просто предоставить налоговикам с/ф на аванс и платежки?Заранее спасибо за ответы
PS. Налоговый кодекс читаю,но там для меня написано каким то языком ,который я не понимаю
smalis вне форума   Ответить с цитированием
 



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot