Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: Северо-Запад
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!Я совсем запуталась.Если,допустим,в ноябре ИП предоставляет услуги фирме ООО на ОСНО по заготовке леса.Фирма в этом же месяце выделяет этому ИП запчасти,гсм,сдает в аренду трактора.
По окончании месяца,30 ноября,фирма выставляет счета-фактуры на эти запчасти,ГСМ,за аренду тракторов.Подписывается акт выполненных работ. Затем,месяцем позже,пишется акт взаимозачета. В книгу ДиР ,я понимаю,доход записывается в тот день,когда подписан акт взаимозачета.А вот какой датой мне провести расходы?И как правильно написать,если на запчасти ,ГСМ,аренду разные счета-фактуры? Меня смущает то,что это все израсходовано в производство в ноябре,когда велись работы,а накладная и сч.-ф.от 30 ноября.И так каждый месяц. Подскажите,пожалуйста,как все правильно оформить. ![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Бухгалтерия 1С 8.1 Как правильно посадить зарплату в КДИР??? | Фисташка | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 1 | 10.11.2008 10:06 |
Как правильно сделать возврат? | Лилитик | Делимся опытом | 3 | 29.10.2008 13:59 |
Как правильно сделать СТОРНО в 1С | Елена_С | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 11.03.2008 15:43 |
Помогите правильно проводки сделать | Анн@ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 14.01.2008 18:33 |
Помогите! Как правильно сделать? | M@shka | Делимся опытом | 12 | 31.05.2007 11:15 |