Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
04.11.2009, 12:34 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
Входная НДС при УСНО 15%
У меня новое предприятие по УСНО 15%, в инете нашла следующее:
"Когда Вы приобретаете товары (материалы) с НДС, если у Вас объект "Доходы минус расходы" (ставка налога 15%), Вы вправе эти суммы НДС, уплаченные поставщикам, включать себе в расходы на основании подп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ. Правда, последнее время Минфин пишет, что делать это надо не в момент оплаты товара (включая НДС) поставщику, а по мере реализации товаров покупателям (т.е. чтобы на момент списания НДС в расходы и счет поставщика был оплачен, и покупателю товар был уже продан). Об этом, в частности, сказано в письмах Минфина РФ от 07.07.2006 N 03-11-04/2/140 и от 13.10.2006 N 03-11-04/2/209). Записывать "входящий" НДС в Книге доходов и расходов надо отдельной строкой - см. письмо Минфина РФ от 21.12.2006 № 03-11-04/2/286. 1. Вышесказанное верно на сегодняшний день? 2. Тогда как быть с Покупателем (у меня покупает), который в платежке всегда пишет "предоплата по счету...." хотя всегда оплачивает сумму полностью? Т.е. "ПРЕДОПЛАТА" - не полная оплата - НДС не зачитываю? Зачем тогда жить? |
|
|