Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 27.02.2010
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Ребята, оч нужен совет!
Наша организация имеет филиал за границей (Египет). Головной офис заключил с Египтянами договор, налог на прибыль от договора будем платить в Египте. Головная несет расходы для целей филиала (фактически), но по дукументам это сложно проследить. Например, обрудование, купленное головной, одновременно используется и работниками головной и работниками филиала, которые приехали в командировку. По 311 НК РФ планируем зачет уплаченного за границей налога. Но чтобы это самый зачет провели, чувствуяю нужно будет помучаться. Проблема в том, как обосновать налоговикам (в случае проверки), что именно такие доходы и расходы правомерно отнесены на египетский филиал. Осложняется все тем, что в договоре филиал не фигурирует, но мы там работаем более 6 мес., что по соглашению об избежании двойного признается деятельностью ч/з пост. представительство...и контрагенты наши уперлись в то. чтобы налог на прибыль мы там платили. ![]() Как расходы на оборудование, которое не находится на балансе филиала отнести на филиала (частично). Существуют ли какие-то методики...типа пропорционального распределения (расходы определяются пропорционально доходам) и как такое пропориональное распределение потом подтверждать? И как вообще это все в учетной политике грамотно прописать? Замудрила я ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
|