Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
30.04.2010, 07:51 | #1 |
статус: бухгалтер
|
Сторно! Проверьте, что не так...
Всем доброго времени суток. Профи, пожалуйста, проверьте правильность проводок.....горю...сегодня последний срок сдачи баланса.....
в 2009 г. были проводки: 08.04 60.01 - 3000,00 поступили ОС стоимость менее 20 т.р. 60.01 51 - 3000,00оплатили 10.09 08.04 - 3000,00оприходованы 20.01 10.09 - 3000,00 списаны Исправляю 31.03.10 (бух справкой) 08.04 60.01 -3000,00 пост. ОС ст. менее 20 т.р. 10.09 08.04 -3000,00 оприходованы 20.01 10.09 - 3000,00 списаны 20.01 91.01 3000,00 приб. прошл. лет И после всего этого вылезла краснота в К60 по этому поставщику. Каким образом можно закрыть 60 сч? Так у меня баланс по кред. задолж. не идет на эту сумму...... П.С. Дело в том, что этого расхода не должно было быть в НУ, я его в 2009 провела, а документы мне не дали, я его и исключила из НУ, как документально не подтвержденный....Пожалуйста, подскажите, как закрыть красноту в 60 сч.....
__________________
Мне хорошо...и спать я не хочу... |
|
|