Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.04.2007
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]()
Вопрос по НДС. У нас НДС помесячный. Реализация (услуги) бывает не каждый месяц. В те месяцы, когда не было реализации, НДС с предоставленных услуг,работ и т.д. к вычету не беру, а засчитываю в следующих, когда прошла реализация. Пока вроде все правильно. Есть услуги сторонних организаций, акты по которым выставлены в долларах. При оприходовании пересчитываю по курсу выставления акта. Плачу по другому курсу, меньшему,допустим. Возникает курсовая положительная разница. Должна ли я с полученной разницы (по сути дохода) начислить самостоятельно НДС,выставить счет/фактуру и уплатить? И,если даже не было реализации, принять входной НДС к вычету уже в этом месяце,не перенося на другой месяц,когда будет реализация. Если все это правильно, то будет ли верным с отрицательной курсовой разницы начислить НДС к вычету? Кто знает ответ,откликнитесь! И с какого года действуют такие правила начисления НДС? Все время списывала просто всю сумму курсовой разницы на сч.91 и все.
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Временные разницы | Любовь Ткачук | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 03.03.2008 13:21 |
Суммовые разницы | Катенька | Делимся опытом | 0 | 08.06.2007 09:19 |
курсовые разницы | Светланка | Программы: 1C 7.7 | 1 | 24.04.2007 00:37 |
Суммовые разницы | ribka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 18.04.2007 12:32 |
Суммовые разницы | Alena-enot | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 26.10.2006 16:40 |