Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Во втором квартале 2007 г. подрядчик И.П. выставил счет-фактуру без НДС.
В ноябре звонит и говорит счет фактура выставлена с ошибкой, надо указать НДС. Для нас это замечательно, т.к сумма не увеличивается, а НДС к возмещению порядочный. Как сделать правильно, чтобы не подавать поправочные декларации, все таки квартал уже закрыли??? ![]() Или если это невозможно, как обосновать для налоговой, подачу поправочных деклараций? Как показывает практика при подаче поправочной декларации налоговая сразу устраивает камеральную проверку ![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Счет-фактура | stasenjka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 28.11.2007 15:22 |
Счет-фактура | lyalya | Общая система налогообложения (ОСНО) | 18 | 22.11.2007 15:50 |
Займ задним числом? | Piranha | Налоги и право. Юридические вопросы. | 1 | 31.08.2007 19:36 |
Как оформляется пакет документов (счет, счет-фактура и накладные) для Эстонии? | малинка | Обмен документами, полезные ссылки | 0 | 23.08.2007 11:08 |
Договор задним числом | Spa | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 17.03.2007 19:10 |