Цитата:
Сообщение от Светлана Я
Подскажите пожалуйста, мы вводим в эксплуатацию ОС, которое по налогому учету не подлежит амортизации. В документе "Ввод в эксплуатацию" в общих сведениях поставили точку на "не принимать к налоговому учету", однако при закрытии месяца возникает временная разница и ОНО (Д 68 К 77), что на мой взгляд не правильно. По-моему, при начислении амортизации (со следующего месяца) должено возникнуть ПНО (Д 99 К 68), а в 1С погашается ОНО (Д 77 К 68). Что же надо сделать, чтобы не возникала временная разница?
|
Извините, но в этой теме я отвечаю только на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7