Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.04.2012
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! можно, попросить у мудрых бухгалтеров помощи? просто сама уже голову сломала.
Даны следующие операции. Получены из банка наличные деньги на выплату заработной платы. Д50К51 (8500) Выдано из кассы на оплату командировочных расходов Д71К50 (60) Оприходованы материалы (счет поставщика не оплачен) Д10К60 (17100) Выдана заработная плата за апрель Д70К50 (8200) Оплачена задолженность поставщикам Д60К51 (18050) Получен аванс в счет поставок июня Д51К62 (2950) Списаны материалы в производство Д20К70 (10500) Начислена заработная плата за май Д20К70 (17200) Начислен износ основных средств Д20К02 (3100) Получена на расчетный счет от покупателей сумма Д51К62 (30000) проводки сама писала. стоимость дана. а вот потом идет самое интересное:написано! вся изготовленная продукция отправлена на склад. вся продукция отгружена потребителям в оценке по отпускным ценам на сумму 30000.(себестоимость отгруженной продукции и прибыль определить самим). вся продукция покупателями оплачена. теперь вопрос: какие тогда еще проводки нужны?? я уже совсем запуталась.. и еще.. как посчитать эту самую себестоимость?? потому что у меня она получается 30800 (по 20 счету), а почему тогда они платят 30 000????? ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! а то завтра уж сдавать.. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
|
|