Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
20.03.2013, 14:30 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 40
Спасибо: 0
|
Взаимозачет
Подскажите пожалуйста в мае 2012 года был возврат поставщику. Сумма повисла на 62 счете. В январе 2013 я сделала проводку Д60 К 62 на эту сумму , чтобы уменьшить наш долг перед поставщиком по счету 60. Правельно ли это, что проводка взаимозачета сделана в другом налоговом периоде?
|
|
|