Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 03.10.2013
Сообщений: 290
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, сотрудника направили в командировку. Билет и гостиницу оплачивала с р/с. Доки на билет и гостиницу есть, сотрудница принесла электронный билет и чеки на такси и проезд по городу на метро. Чеки на такси и метро я провожу, а вот как быть с электронным билетом? Проводить его или нет? По факту я его оплатила и закрывающие доки есть, но ведь работник должен отчитаться что действительно летал. Вообщем проблема с электронным билетом. Если можно, то и проводки напишите плиз. (я думаю что билет можно отнести на затраты (26 счет)) |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расходы будущих периодов в 2011 году | Profbuh@al | Общая система налогообложения (ОСНО) | 278 | 02.03.2013 21:29 |
Договора с Казахстаном на командировочные расходы. | vol | Валюта, экспорт, импорт | 0 | 17.12.2012 11:27 |
командировочные расходы внештатным сотрудникам | Liyark | Делимся опытом | 2 | 22.07.2011 00:24 |
Командировочные расходы | Линиза | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 07.07.2011 10:42 |
В какой отчетный период включить командировочные расходы? | zuu | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 28.09.2010 12:36 |