Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 27.07.2008
Сообщений: 565
Спасибо: 4
|
![]()
Сложилась следующая ситуация. В мае и июне арендовали помещение. Арендатор работал без НДС. В июле (уже после сдачи декларации) арендатор сообщил, что начал работать с НДС и соответственно передал нам счета-фактуры за май и за июнь. Сумма НДС – 3000 рублей. По итогам второго квартала уплатили 2000 рублей.
Как все оформить, чтобы не терять деньги? Уточненную декларацию я уже подала и, как понимаю, следующий шаг – заявление в налоговую. На возмещений какой суммы (три или две тысячи) можно рассчитывать? Как эти изменения отразить в учете и в каком периоде? Ситуация осложняется тем, что в мае оплата аренда проведена взаимозачетом. Последний раз редактировалось vesta; 30.07.2008 в 13:00. |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС к возмещению | mariv | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 01.07.2008 20:17 |
НДС к возмещению | Марина_M | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 14.04.2008 09:21 |
НДС к возмещению | Irysik | Налоги и право. Юридические вопросы. | 7 | 29.02.2008 15:16 |
НДС к возмещению | QQAA | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 27.11.2007 17:00 |
НДС к возмещению | Маркеша | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 07.06.2007 14:07 |