Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#37 |
ПачИмучкА
Регистрация: 05.11.2010
Адрес: СССР
Возраст: 53
Сообщений: 1,608
Спасибо: 165
|
![]()
балансовые с забалансовыми не корреспондируют. Вам нужно самой принять решение о том варианте который вы будете использовать. Вот к примеру с учетом вашего следующего сообщения о разделении видов взносов можно использовать такую схему:
завожу забалансовые счета ВВ - взносы вступительные ВЧ - взносы членские (ежемесячные) ВИ - взносы иные 01/01/2014 Дт ВВ - 100 руб. - поступило заявление на получение членства 25/01/2014 Дт 50 Кт 76.член - 100 руб. - в кассу поступила оплата вступительного взноса 25/01/2014 Дт 76.член Кт 86 - отражен доход по смете поступивший в кассу 25/01/2014 Кт ВВ - оплата вступительного взноса 31/01/2014 Дт ВЧ - 10 руб. - отражено очередное начисление членских взносов за январь 2014г. 28/02/2014 Дт ВЧ - 10 руб. - отражено очередное начисление членских взносов за февраль 2014г. 05/02/2014 Дт 50 Кт 76.член - 50 руб. - внесена оплата за январь-май 2014г. членских взносов 05/02/2014 Дт 76.член Кт 86 - 50 руб. - отражен доход по смете поступивший в кассу 05/02/2014 Кт ВЧ - 50 руб.- оплата членских взносов 28/02/2014 Дт ВЧ - 10 руб. - начислены членские взносы за февраль таким образом по состоянию на 01/03/2014 на 76 счете (балансовом) у вас не будет никаких остатков, а по счету ВЧ (забалансовый) у вас будет кредитовый остаток в размере 30 рублей, который будет означать что ваш член оплатил взнос авансом. При его выходе и организации, если такое предусмотрено вы можете четко определить какую сумму членских взносов вы должны ему вернуть. В обратном примере вы будете видеть какую сумму тот или иной член должен уплатить в качестве членских взносов. Разделение счетов - это ваше сугубо личное дело, ваше решение закрепляете в учетной политике. При этом делите если это деление несет полезную нагрузку и будет вам помогать в учете. Имейте в виду, что некоторое ПО (в т.ч. 1С) не всегда "нормально" реагирует на такое вмешательство в план счетов, соответственно некоторые формы регламентной отчетности , которые берут данные из балансовых счетов, могут отрабатывать некорректно (т.е. добавление балансовых счетов не рекомендуется). Если такая необходимость есть, лучше в справочнике контрагентов их группируйте (создайте три папки, и в них ваши члены). |
![]() |
![]() |
|
|