НДС
Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться. Компания на ОСНО, делала документы на реализацию - указав цену - НДС в том числе, все было супер, пока не начался отчетный период. Какая ситуация у меня получилась Книга продаж - Выручка от реализации 342768 (с ндс), выручка без НДС 290480,47 руб. НДС= 52287,53 такие же суммы отражены в ОСВ, но в декларацию попадает сумма НДС 52286, соответственно и к уплате сумма в декларации и в ОСВ не сходится. Я проанализировала книгу продаж - получилось что в каждой счет-фактуре неверно исчислен НДС, если брать общую сумму реализации по накладной *18/118, то разница идет в 1-2 копейки, но если смотреть в разрезе по каждой позиции, то НДС выделен верно. Я думаю это из-за того, что цену я ставлю в том числе ндс. Как быть в такой ситуации, клиенту не хотелось бы переделывать все документы за период, но и хотелось бы чтобы у меня ОСВ и декларация совпадали. Может кто сталкивался с такой ситуацией? Как поправить? Хотя многие компании используют и такой расчет как у меня, получается у них тоже книга продаж, ОСВ совпадает, а декларация нет. 1 расчет=цена без ндс*количество+18% 2 расчет (мой)=цена с ндс*количество
|