Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#41 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 71
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Как всё это дело правильно провести и оформить, если выяснятся расхождения по цифрам... долги... ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#42 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]()
акт сверки субсчета не затрагивает, в акте сальдо 62 и 60, ну и обороты конечно. А вот краснота у вас очень нехорошая. Может попробовать выправить документом корректировка долга-перенос задолженности?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#43 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
tanya_serg, я бы стал делать корректировку долга только в крайнем случае. Сделайте архивную копию. В архивной копии попробуйте перебейте и 14 и 15 год на правильные субсчета. Скорее всего после перебивки у вас база по налогу УСН за 14 и 15 год будет другая.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#44 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Просто человек, зачем в закрытые периоды заходить и что-то там исправлять.
Тем более, если база может сдвинуться. Это бесполезная двойная работа, поправить в архиве и потом еще в рабочей базе. Все корректировки только в 15г. |
![]() |
![]() |
![]() |
#45 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]()
это как сказать... у них скорее всего декларация за 2014г из-за этой красноты "пол-палец-потолок", да и КУДиР тоже. Так что поправить желательно в архиве и посмотреть к чему это приведет
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#46 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Entry, не забывайте что это УСН 15%. Если неправильно указан субсчет по поставщикам то возможно не все расходы приняты на уменьшение налога. Так же если некорректно указан субсчет по покупателям то возможно не все доходы отражены в КУДИР.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#47 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Вес`на, мы с вами думаем обо одном и том же
![]()
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#48 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Вес`на, случай тяжелый действительно....
А мне очень понравилось, что ТН советовала. Сейчас же по проверке надо ответ дать - поэтому или Книгу под Декларацию или полностью восстановить 14г. Очень похоже, что прошлый бухгалтер работал в 7.7, а там не было такого деления на 60.02 и 62.02. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#49 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]()
не думаю, что в семерке
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#50 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
tanya_serg, откройте в 1С - Организация - Счета учета расчетов с Контрагентами.
Проверьте, что там настройки соответствуют вложению. Если что-то не так, то исправьте. Документы новые надо не копировать, а создавать, чтобы изменения были активны. |
![]() |
![]() |
![]() |
#51 | ||
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#52 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]()
у меня там вообще пусто
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#54 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]()
СЧета-то есть такие в 1С7,только смысл заложен в них другой,потому что раньше бухучет был не так важен,как налоговый учет при УСН ,поэтому сч.60.-учет расходов не принимаемых для НУ,сч.60.2-для принимаемых,а счет 62.1- для расчетов с покупателями,потому что для УСН важно именно поступление на р/с от покупателя,неважно,аванс это или оплата отгрузки..
|
![]() |
![]() |
![]() |
#55 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]()
Очень похоже на то,что даже в 1С8 для УСН так же предусмотрен один счет учета поступлений от покупателей 62.1.ИМХО
|
![]() |
![]() |
![]() |
#56 | ||
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#57 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#59 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#60 | ||
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|