Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
30.09.2015, 18:37 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.08.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 193
Спасибо: 0
|
Полный бардак
Здравствуйте! Прошу совета, может у кого подобная ситуация была? Попалась мне компания на усн 15%... Бухгалтера менялись часто, уходили не доделывая работу... был перенос базы. Просто кошмар, первичка вся разбросана, собирала по углам все. ничего не передали вообще. счет заблокирован приставами, года не закрыты, комплекты отчетности в разных углах по пару экземпляров. Еле разгребла... я пришла в 15м году, 14 не закрыт, отчеты не поданы... очень большая дебиторка висела, что могла выкрыжила... осталась половина... отчеты не подавала пока, тк разбиралась... но понимаю, что это надолго, а деятельность приостановлена была на это время. Теперь она возобновляется. Что делать? Боюсь подавать такое... а времени на разбор уйдет еще 6 мес. контрагенты такие же халатные, на запросы о сверке отвечают (в лучшем случае в течение месяца), а то и игнорируют вовсе, контактов мало, все выруливаю сама... Вот думаю, подам отчетность... потом акты сверок придут, буду корректировками на 91 счет (по актам сверки)... этим периодом. Или ка-то иначе поступить? Плюс еще и обособленное открыто, надо закрыть... короче жесть. Логичен мой вывод о том, что я сейчас подаю как есть, а в процессе дальнейшем продолжаю искать концы и запрашивать сверку, и по мере поступления текущей датой корректирую? на самом деле, эта задолженность на 3/4 не реальна, но просто так я не могу все поставить на "крест", тк это подозрения. Как быть? Предполагая, что нагрузила вас "водой", но я уже не в состоянии адекватно оценивать ситуацию... Прошу помочь...
|
30.09.2015, 19:14 | #2 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,219
Спасибо: 1,950
|
Re: Полный бардак
Здравствуйте.
Была и не раз "подобная" ситуация. Восстанавливать учет, раз уж взялись. Сходите на сверку в ФСС, в ПФР и в ИФНС. Закрывайте конечно. |
30.09.2015, 20:02 | #3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.08.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 193
Спасибо: 0
|
Re: Полный бардак
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
30.09.2015, 20:33 | #4 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,219
Спасибо: 1,950
|
Re: Полный бардак
|
30.09.2015, 21:44 | #5 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Полный бардак
Яна_, здравствуйте. Отчетность 14г надо сдать в любом виде, ее содержание мало кого волнует, кроме вас. А сроки уже пропущены. Налоги заплатить самое главное и все сдать, а потом восстанавливать, сколько угодно долго.
|
01.10.2015, 10:31 | #6 |
Свободный художник
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 622
Спасибо: 24
|
Re: Полный бардак
Здравствуйте Яна.
Не паникуйте, все (кроме смерти) поправимо. В любом случае перво-наперво надо сдать декларации в налоговую за 2014 год в любом виде. Был случай когда мой бухгалтер в течении года сдавал ежеквартальные декларации по НДС в неизменном виде ... даже период не исправлял ... на звонки из налоговой каялась об ошибке, мне ничего не говорила а налоговая сама исправляла графу "период". По истечении года обратил внимание на "неподъемность" налоговых исчислений и пришлось самому делать корректировки. Конечно, сам виноват что понадеялся на "опытность" бухгалтера, но ... все поправил и организация до сих пор "жива".
__________________
Сначала Вас игнорируют, потом смеются над Вами, потом борются с Вами, а потом Вы побеждаете. М.Ганди |
01.10.2015, 16:47 | #8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.08.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 193
Спасибо: 0
|
Re: Полный бардак
Спасибо вам всем!Так и поступлю! :vict ory:
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
01.10.2015, 23:58 | #9 | ||
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Полный бардак
|
||
02.10.2015, 12:40 | #10 | |||
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.08.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 193
Спасибо: 0
|
Re: Полный бардак
Цитата:
|
|||
02.10.2015, 12:51 | #11 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,219
Спасибо: 1,950
|
Re: Полный бардак
|
02.10.2015, 13:05 | #12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.08.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 193
Спасибо: 0
|
Re: Полный бардак
Спасибо огромное!!!!! Кстати, я сталкивалась с разными форумами (разные проф. сферы) и могу уверенно сказать, что бухгалтера - самые отзывчивые! Желаю всем успеха в работе и поменьше трудностей с отчетностью! Обнимаю всех,коллеги!!!
|
14.10.2015, 10:14 | #14 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 30.06.2015
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
Re: Полный бардак
Можно продолжить и задать свой вопрос по данной теме.
приняла учет на УСН 15%. учет также запущен, как и автора вопроса. уже месяц пытаюсь разобраться. до последнего времени вела полный учет на ОСНО поэтому есть вопросы по уплате налога УСН и минимального налога. т.к. фирмы 3, то вопросы есть по каждой. 1 Фирма 1, 2 зарегистрированы в 2013. деятельность начала в 2014г. минимальный налог уплачен в 2015г., т.к. было приобретено много ОС и был убыток. 2. Фирма 3 зарегистрирована в 2015 и в нем же начала деятельность (1 квартал). в 2015 году по каждому кварталу в фирме 1,3 платился 1%, но на кбк обычного усно. в фирме 2 ничего не платилось. теперь по итогам 3-го квартала мне надо принять решение, что делать??? пока порядок в учете навести не могу, т.е. нет понимания убыток там или прибыль. ранее руководителю давались разные объяснения, поэтому собственно и поменялась бухгалтерия. решение 1 - продолжить, то, что делала прошлая бухгалтерия и по итогам года поняв, что происходит, а скорее будет прибыль, зачесть эти авансы. но не знаю, какова практика ифнс. это делается тяжело? если можно напишите порядок, как это надо делать. что нужно будет предоставлять в ифнс, вместе с заявлением о зачете будет ли проверка деятельности и т.д. решение 2 - не платить авансы больше, т.к. руководитель настаивает, что будет убыток в двух фирмах. и только в одной будет прибыль. и по итогам года, разобравшись, что делать с уплаченными авансами: 1) если будет убыток, то понятно, платить минималку. но тогда, уплаченные авансы по этой фирме, если были уплачены, смогут уйти в расходы в 2016г. 2) если прибыль, то тогда они будут зачтены в счет авансов по упрощенному налогу. надо ли что-то писать в этом случае в ифнс? и т.д. вообщем, каков порядок действий. напишите, может я в чем ошиблась. всем заранее спасибо. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|