Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.07.2013
Адрес: подмосковье
Сообщений: 174
Спасибо: 2
|
![]()
Добрый день. Подскажите пожалуйста и помогите!!!
Наша организация "Ромашка" составила с "Березкой" агентский договор, где "Березка" покупает товары из Турции для нас. Дали нам отчет Агента, где расписано что и куда они потратили. Еще дали акты и сч/ф. В актах Заказчик "Березка". а исполнитель "Цветочек". Есть счет фактура, где продавец "Цветочек", а покупатель мы(ромашка). В сч/ф написано, что составлена комиссионером "Березкой". Как правильно мне занести эти услуги??? Уже НДС сдавать, а я не могу с этими агентами разобраться. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 427
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Не могли бы вы мне копию вашей счет-фактуры прислать. А то мне нужно срочно выставить счет-фактуру по такому же договору. А как это сделать ума не приложу ![]() По Вашему вопросу: когда заносите с/ф, то вид операции выберите- поступление комиссионеру. Должно получиться. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.07.2013
Адрес: подмосковье
Сообщений: 174
Спасибо: 2
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.07.2013
Адрес: подмосковье
Сообщений: 174
Спасибо: 2
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 427
Спасибо: 0
|
![]()
сбросьте, пожалуйста, на почту 33kalina@gmail.com
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.07.2013
Адрес: подмосковье
Сообщений: 174
Спасибо: 2
|
![]()
отправила, может чем нибудь поможет
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | *Наталия* (21.10.2015) |
![]() |
#9 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 427
Спасибо: 0
|
![]()
Я уже совсем запуталась со всеми понятиями: комиссионер, комитент...
Мы (Продавец) продали товар (Покупателю). Покупатель попросил нас организовать доставку для него. Была привлечена другая фирма (Перевозчик). Перевозчик, оказав услугу, дал нам акт выполненных работ и счет-фактуру,где исполнитель - Перевозчик, а покупатель - Продавец (мы). Теперь нам нужно перевыставить документы Покупателю, который возместил нам расходы на перевозку. Правильно ли я понимаю, что Покупателю должна дать акт выполненных работ, который мне выставил Перевозчик и самой выставить счет-фактуру, в которой номер будет мой, а дату с/ф я должна взять из с/ф Перевозчика. И к моей с/ф приложить заверенную копию счет-фактуры перевозчика??? На свое агентское вознаграждение я отдельно выставила акт вып.работ и с/ф. С заполнением 10 и 11 раздела Декларации я, кажется, разобралась... А вот с документами никак не пойму. Покупатель тоже ждет от меня документы для сдачи НДС... Последний раз редактировалось *Наталия*; 21.10.2015 в 19:20. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|