Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
30.11.2015, 15:14 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.11.2015
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Проводки по производству бетона.
Добрый день, помогите пожалуйста начинающему бухгалтеру. Компания производит и доставляет бетон различных марок. Доставка оплачивается отдельно, как услуга. Бетонный узел и автобетоносмеситель арендуется у ген. директора (единств. учредителя). Так как компания начала недавно свою деятельность и объём заказов небольшой, ген. директор работает один и пока не получает з/п. Помогите определиться с проводками по производству
1. Списаны материалы (щебень,песок,цемент) Дт20Кт10 в день производства. 2. Продукция оприходована на склад по факт. себестоимости Дт43Кт20 ,не совсем понимаю на какую дату нужно делать эту проводку, тоже в день производства или в конце месяца и какие расходы учитывать? 3. Потом существуют общепроизводственные расходы (в основном мелкие запчасти для бетонного узла + аренда ТС и бетон. узла). В течение месяца запчасти приобретаются и списываются на 25 счёт. Дт25Кт10 и учитывается аренда Дт25Кт76. Что дальше? Их нужно распределить пропорционально какому нибудь показателю (например, пропорционально объёму выпущенной продукции)? Делается проводка Дт20Кт25 а потом эта сумма учитывается в проводке Дт43Кт20, и это все в конце месяца? А вот с доставкой вообще не знаю что делать, как формируется там себестоимость? Где-то читала что расходы на доставку учитываются на 23 счёте, но если у организации небольшой автопарк, то можно и на 20, правильно это? И какие проводки должны быть сделаны? В нашем случае, расходы на доставку состоят из аренды ТС и ГСМ (в будущем планируем взят на работу и водителя). Извините, если все как-то сумбурно, в теории вроде все понятно более-менее, а на практике каша в голове. |
01.12.2015, 11:04 | #2 |
Чертополох
|
Re: Проводки по производству бетона.
1. Верно
2. На фактическую дату выпуска готовой продукции. Я учитываю ровно те расходы, которые были отнесены на производство в пункте 1 вашего вопроса. Остальные - распределяемые, косвенные и пр. программа потом сама раскидывает (корректирует). Речь об 1С. 3. Нужно в настройках указать. что является базой распределения косвенных расходов. У меня например это прямые. Далее программа автоматически при закрытии месяца делает все нужные проводки. (Вы правильные написали) Доставка материалов себе или доставка готовой продукции покупателю?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
Сказали спасибо: | Olja_z (02.12.2015) |
01.12.2015, 23:18 | #3 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Проводки по производству бетона.
Olja_z, здравствуйте, все движения по счетам в Бухгалтерии идут только по первичным документам.
1. Датой требования-накладной на списание материалов в производство Д 20 К 10 т.е когда Цех затребовал материалы у Склада. 2. Датой получения Отчета производства за смену т.е Цех выпустил продукцию, а Склад принял Д 43 К 20. Т.к мы узнаем фактическую стоимость бетона только в конце месяца, когда соберем все затраты - распределение 23-25-26 счетов, прямые затраты по счету 20 - зарплата, амортизация, материалы, налоги с ФОТ итд, то в течение месяца мы приходуем продукцию по плановой цене и реализуем по ней же Д 90.02-К 43, Д 62 К 90.01, Д 90.03 К 68. А когда все затраты собрали и с/с сформировали последним днем месяца, то делаем корректировку или в +/- и доводим план до факта по счетам т.е будут проводки Д 43 К 20, Д 90.02 К 43 на разницы между планом и фактом. 3. На счет 25 у нас расходы, которые относятся к производству, но мы не можем точно сказать, к какой именно продукции и в каком объеме именно на данный вид продукции. Поэтому данные расходы мы распределяем по выбранному коэффициенту. Например, прямой труд. Проводки Д 25 К 10, 70, 76 итд. Потом распределение в конце месяца Д 20 К 25 на каждый вид продукции. По доставке разные варианты могут быть. Вы выставляете доставку отдельным документом Услуги по доставке или включаете доставку в стоимость продукции? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Olja_z (02.12.2015) |
02.12.2015, 20:45 | #5 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Проводки по производству бетона.
Olja_z, пожалуйста!
По доставке в вашем случае можно все затраты собирать по счету 20 на отдельной НГ Доставка продукции и делать обычную реализацию 62-90.01, 90.03-68. По итогам месяца счет 20 закрывается проводкой 90.02-20. |
Сказали спасибо: | Olja_z (03.12.2015) |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|