Добрый день!
Цитата:
Сообщение от SenioritaBonita
При реализации на экспорт , т.е. в 4 квартале нужно будет восстановить НДС, д 19 К 68, ранее принятый к вычету. Вы же при приобретении не были в курсе , что он идет на экспорт. И принять к вычету уже после подтверждения 0%.
|
Цитата:
Сообщение от Б_С_К
Гарант, Восстановите НДС по этому приходу в квартале реализации
|
Можно еще раз уточнить? Мы товар купили во 2 квартале 15. В Казахстан продали в 4 квартале 2015. Подтверждать будем в 1 квартале 2016. Сейчас заполнила декларацию за 4 квартал 2015г. в разделе 3 в строке 100 и 080 отразила восстановленный НДС и проверка декларации ругается на контрольное соотношение. Я вообще правильно сделала что восстановила этот ндс в 4 квартале 2015г. Или может нужно еще какое нибудь приложение заполнить? В ИФНС звонила. Там ответили что им запретили консультировать налогоплательщиков. Одна надежда на форум. Заранние благодарна за ответы.