Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#41 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 111
Спасибо: 2
|
![]()
А разве не обязательно вносить авансовые счета-фактуры? И если не вносить авансовые, то на гарантийный платеж мне принесут только в конце года, в счете фактуру на гарантийном платеже я галочку - отразить вычет НДС в книге покупок оставила. Просто я боюсь не задвоятся ли они в книге покупок.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#42 | |
Чертополох
|
![]()
Принимать к вычету НДС с уплаченных авансов - это ваше право, а не обязанность. И для этого должен быть договор, где прописано условие об авансах/предоплате.
не понимаю, что у вас аванс и где вы галочку поставили, а где не поставили Цитата:
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#43 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 111
Спасибо: 2
|
![]()
не понимаю, что у вас аванс и где вы галочку поставили, а где не поставили[/QUOTE]
Было 2 платежа по договору аренды и 2 начисления, сейчас принесли документы за январь и я не знаю как их правильно провести. 1. счет фактура - последнего месяца аренды - гарантийный платеж на аванс, когда будет этот последний месяц, пока не известно, но он оплачен. 2. счет фактура на аванс за январь 3.акт выполненных работ за январь, счет фактура за 31 января, к которым добавлена оплата электроэнергии + счет на оплату электроэнергии за январь от 03 февраля, аренду мы оплатили ранее, счет на электроэнергию оплатили сегодня. Это все отражено в одной счет фактуре. На самом деле нам не выгодно проводить авансовые счета фактуры, т.к. в окончательных добавляется еще электроэнергия. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#44 |
Чертополох
|
![]()
Вы можете ставить к учету только акты и сч/ф на полученную услугу.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#45 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 111
Спасибо: 2
|
![]()
Я правильно поняла, что можно не брать во внимание, авансовые счета фактуры, т.е. попросту забыть о них, а принимать к учету только счета фактуры окончательные с актом выполненных работ?
а ничего, что оплата была в начале года, а окончательная счет фактура с актом, будет в другом налоговом периоде- в конце года, либо это будет возврат как предусмотрено в договоре? |
![]() |
![]() |
![]() |
#47 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
однозначно - нет это однозначно -да
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#48 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 111
Спасибо: 2
|
![]()
Йожык,
Вес`на, Спасибо за разъяснения |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#49 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 111
Спасибо: 2
|
![]()
Осталось разобраться, как проводить Акт полученный на арену и на электричество, как услугу или как товар и как потом списывать, или это списывается при начислении оплаты и нужно ли делать начисления перед оплатой?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#50 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]()
все услугами, сразу на счет счет издержек
какие начисления? Оплата у вас в банковской выписке, поступление проводите датой акта
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#51 | |||
Чертополох
|
![]()
Ну какой же это товар... ну где логика...
На товар ТОРГ-12 оформляется, а Акт - на услугу. У вас ООО на ОСНО? Цитата:
Поступление услуги по акту. Обычно коммуналка вся последним днем месяца начисляется. И в расход эти суммы идут в момент начисления. Оплата - это уже ваши расчеты с контрагентом. Кто-то по предоплате работает, кто-то по факту, после получения акта платит...
__________________
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#52 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 111
Спасибо: 2
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#53 | |||
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 111
Спасибо: 2
|
![]() Цитата:
Да я снабженец, не бухгалтер ![]() ![]() У нас ООО на ОСНО |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#54 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]()
простительно вам, потому что не бухгалтер, ни разу))) Оплата услуг производится по счету, либо по договору, авансом, либо по факту поступления. То , что вы называете начислением услуг, это проведение акта в программе
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#55 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 111
Спасибо: 2
|
![]() Цитата:
11.01.2016 -Отразила на забалансовом счете нежилое помещение Д 001 19.01.2016 - начислена арендная плата за январь Д 44.01 К 60.01 (на прочие затраты) -это по аренде за январь. -это нужно удалить т.к. был счет? 19.01.2016 - начислена арендная плата гарантийный платеж Д 44.01 К 60.01 (на прочие затраты) -это по аренде -гарантийный платеж). это нужно удалить т.к. был счет? 19.01.2016 - списание с расчетного счета Д 60.01 К 51 -это по аренде за январь. 19.01.2016 - списание с расчетного счета Д 60.01 К 51 -это по аренде за январь. 19.01.2016 - вычет НДС с выданного аванса на гарантийный платеж Д 68.02 К 76BA, нужно наверное удалить т.к. это можно отразить в последнем месяце аренды, когда будет акт 31.01.2016 Получили акт на аренду января - Д 44.01 К 60.01 - на прочие затраты. 31.01.2016 отразила счет фактуру Д 19.04 К 60.01 31.01.2016 НДС Д 68.02 К 19.04 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#56 | ||||
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
это все верно. Надеюсь только не бухпроводками это делаете, а вводом документов. Счет 44 - у вас торговая деятельность?
__________________
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
#57 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]()
если есть счф на гарантийный платеж, то можете и её включить в книгу покупок. на основании выписки делаете документ- счет-фактура полученный
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#58 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 111
Спасибо: 2
|
![]()
В 1С бухгалтерия 8,3, на основании списания с расчетного счета, я отразила обе счет фактуры на аванс на закладке счета фактуры полученные и за январь и на гарантийный платеж, только в счет фактуре на гарантийный платеж я поставила галочку отразить вычет НДС в книге покупок, а на авансовую счет фактуру января я эту галочку сняла, и она отразилась один раз в конце месяце с другой счет фактурой, которая была с актом
|
![]() |
![]() |
![]() |
#59 |
Чертополох
|
![]()
только не на основании списания, а на основании реально полученных документов, т.е. сч/ф на аванс.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#60 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]()
Марина05, удалите вот это
лишнее, глаза мозолит, а толку нет. Гарантийный оставьте
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|