Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.02.2016
Сообщений: 131
Спасибо: 3
|
![]()
У нас ЕНВД. Может, я что-то неверно делаю и неграмотно, но глав.бух не ругается...
У меня получается так. Например. Клиент1 оплатил 500р. (480 пришло мне), клиент2 оплатил 600р. (мне пришло 590). Итоговая сумма платежей за день 1100р. Комиссия 30р. 1. П/п на р/сч - 1070р. Дт 51 Кт 62.01 1070р. 2. Разделяю платеж на покупателей корректировкой. Дт 62.01 Яндекс Кт 62.02 Клиент1 - 500р. Дт 62.01 Яндекс Кт 62.02 Клиент2 - 600р. 3. Корректировка между договорами Яндекс (Сумма комиссии). Дт 60.02 Кт 62.02 - 30р. И так по каждому ежедневному отчету. В конце месяца Делаем поступление по акту вып.работ от Яндекс , где сумма комиссии закрывается в ноль. Дт 44.01 Кт 60.01 4. Реализация клиентам Дт 62.01 Кт 41 |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Таинственная Незнакомка (18.02.2016) |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|