Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#11 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
НДС с авансов полученных при взаимозачете.
Зашла уже в тупик полный ![]() Ситуация такая, аванс по Договору №1 получен от Покупателя, НДС с авансов исчислен, сч.ф на аванс выпущен. Далее по Письму Покупателя произвели взаимозачет аванса по Договору №1 в счет аванса по Договору №2. Если делать документом Корректировка долга, то формируем проводку Д 62.02 К 62.02. Выглядит, как зачет аванса и возникновение нового аванса. Соответственно, обработка Формирование счетов-фактур на аванс предлагает создать сч.ф на аванс по Договору №2. И проводки 76.АВ-68.02. А Формирование записей в книгу покупок заполняет зачет НДС с аванса по Договору №1. Проводка 68.02-76.АВ. Все бы ничего, если бы ИФНС не сверяла зачет НДС аванса с реализацией. И если бы ситуация не была такой спорной в Письмах и разъяснениях. Собрала в файл все, что смогла найти, но сколько не читаю - ответы из области наверно-точно-может быть. Все время удалять из обработки сч.ф на аванс и переносить вручную на Договор №2 суммы на 76.АВ как-то не очень хочется... Получается только дорабатывать алгоритм? |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|