Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]()
Fruktik, Просто сделайте операцию вручную, в журнале Операции вручную, там руками пропишите проводку Дт 91.2 Кт 19, выбираете эту с/ф. На 91.2 если у вас в программе нет Внереализационные расходы не принимаемые к расходы, то создайте сами. В документе формирование книги покупок, эту с/фактуру удаляете, декларация формируется на основании книги покупок, из книги покупок ее удалите, сумма останется на 19 счете в Дт, а ручной операцией вы эту сумму по 19 счету закроете, в результате будет
Дт 19 Кт 60 - 1000 Дт 91.2 Кт 19 - 1000 А в настоящий момент у вас Дт 19 Кт 60 Дт 68 Кт 19 И еще если вы при поступлении от поставщиков, ставите галку с/ф к вычету, чтобы автоматом сразу с 19 счета на 68 суммы падали, и документ формирование книги покупок у вас не формируется, а сразу сама книга заполняется, то уберите галку в этой с/фактуре. Если не понятно, то напишите, я вам тогда в картинках покажу. Все. У вас было Дт 19 Кт 60 - 1000,
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Fruktik (31.05.2016) |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|