Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 07.10.2008, 13:44   #1
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Kerry
 
Регистрация: 15.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 503
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Kerry с помощью ICQ
По умолчанию проблемы с НДС :(

Господа, караул!!!!
Как мне быть, если мы покупали услуги связи, оплатили счёт (как аванс) 15 сентября, документы пришли только сегодня, но датированные 30 сентября... А я уже месяц закрыла и НДС оплатила в бюджет.... Что мне делать? спасайте!!!!
Kerry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2008, 13:46   #2
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 19.06.2007
Адрес: г. Санкт-Петербург
Сообщений: 557
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Aleksa_81 с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: проблемы с НДС :(

Уточненку делайте, больше делать нечего. Вообще, стоит перед закрытием квартала со всеми своими контрагентами, по которым висит задолженность сверяться
__________________
Aleksa_81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2008, 13:58   #3
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Kerry
 
Регистрация: 15.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 503
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Kerry с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: проблемы с НДС :(

а как делать уточнёнку, это особый бланк какой заполнять?
Получается, я должна была меньше заплатить в бюджет, чем заплатила... как те деньги вернуть?....
Kerry вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 07.10.2008, 14:04   #4
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 19.06.2007
Адрес: г. Санкт-Петербург
Сообщений: 557
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Aleksa_81 с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: проблемы с НДС :(

Заполнять такой же бланк, только на титульном листе, в графе вид документа вместо цифры 1 ставите 3 и через дробную черту номер корректировки, в данном случае он будет 1.
Некоторые налоговые просят еще письмо с таким содержанием, как прошу принять уточненный расчет такой-то декларации и в результате уточнения сумма налого повысилась понизилась на...
Да, получается в бюджет вы должны были заплатить менььше. При сдаче следующей декларации напишете письмо, чтобы вам переплату зачли.
__________________
Aleksa_81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2008, 14:04   #5
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 27.07.2008
Сообщений: 565
Спасибо: 4
По умолчанию Ответ: проблемы с НДС :(

Kerry, бланк такокой же. Просто на титульном листе строка "Вид документа" ставие 3 (уточненный) и номер корректировки. Потом дождитесь решения налоговой, и пишите заявление о возврате, если понадобится.
vesta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2008, 14:07   #6
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 19.06.2007
Адрес: г. Санкт-Петербург
Сообщений: 557
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Aleksa_81 с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: проблемы с НДС :(

Какого решения?
__________________
Aleksa_81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2008, 14:12   #7
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Kerry
 
Регистрация: 15.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 503
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Kerry с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: проблемы с НДС :(

То естть мне надо будет сдать две декларации - одну с той суммой, что я заплатила, и одну-уточнённую?... Или просто уточнённую с письмом?...
Kerry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2008, 14:18   #8
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 19.06.2007
Адрес: г. Санкт-Петербург
Сообщений: 557
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Aleksa_81 с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: проблемы с НДС :(

так вы сдали первую декларацию в налоговую или нет?
если вы ее не сдали, то просто ее переделайте и все.
__________________
Aleksa_81 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 07.10.2008, 14:29   #9
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Kerry
 
Регистрация: 15.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 503
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Kerry с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: проблемы с НДС :(

нет, не сдала. то есть сдать обычную или уточнёнку с новой суммой?
Kerry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2008, 14:30   #10
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Kerry
 
Регистрация: 15.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 503
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Kerry с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: проблемы с НДС :(

а письмо в произвольной форме писать? и куда его в налоговой относить, туда же, где и сдаю?
Kerry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2008, 14:32   #11
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 19.06.2007
Адрес: г. Санкт-Петербург
Сообщений: 557
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Aleksa_81 с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: проблемы с НДС :(

если выничего не сдавали, сделайте правильную декларацию и сдайте ее без всяких писем
__________________
Aleksa_81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2008, 23:55   #12
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Kerry
 
Регистрация: 15.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 503
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Kerry с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: проблемы с НДС :(

Ага, с декларацией поняла))) А вот что делать с сумой перелаты? Мы же получается переплатили НДС... как его вернуть? или можно в следущем квартале заплатить меньше?
Kerry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 06:30   #13
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для ИринаВлад
 
Регистрация: 31.08.2008
Сообщений: 948
Спасибо: 1
По умолчанию Ответ: проблемы с НДС :(

Kerry, конечно в след. квартале меньше заплатите и все
ИринаВлад вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 20:29   #14
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Kerry
 
Регистрация: 15.05.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 503
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Kerry с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: проблемы с НДС :(

Спасибо, так и сделаю! тем более, что сегодня в налоговой мне так и сказали, что не будет никаких вопросов, если в лед.раз заплатим меньше) Ещё раз большое спасибо!!!!!
Kerry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2008, 16:56   #15
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 18.10.2008
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: проблемы с НДС :(

Цитата:
Сообщение от Aleksa_81 Посмотреть сообщение
Уточненку делайте, больше делать нечего. Вообще, стоит перед закрытием квартала со всеми своими контрагентами, по которым висит задолженность сверяться
извините за вопрос, а разве нельзя учесть сф в следующем отчетном периоде? у меня поставщик связи приносит документы курерсой службой и я прикрепляю к сф конверт. Так нельзя делать?
sass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2008, 17:46   #16
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Ответ: проблемы с НДС :(

Вопрос: В каком налоговом периоде покупателю следует производить вычет НДС, если счет-фактура выставлен продавцом в одном налоговом периоде, а получен покупателем в следующем налоговом периоде?

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 13 июня 2007 г. N 03-07-11/160

В связи с письмом по вопросу применения вычетов по налогу на добавленную стоимость Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает.

На основании п. п. 7 и 8 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2000 N 914, счета-фактуры, полученные от продавцов, подлежат регистрации в книге покупок, ведение которой необходимо в целях определения суммы налога на добавленную стоимость, предъявляемой к вычету по мере возникновения права на налоговые вычеты в порядке, установленном ст. 172 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).

Положениями указанной статьи Кодекса предусмотрено, что вычеты налога на добавленную стоимость производятся только при наличии счетов-фактур.

Таким образом, в случае, если счет-фактура выставлен продавцом в одном налоговом периоде, а получен покупателем в следующем налоговом периоде, то вычет суммы налога следует производить в том налоговом периоде, в котором счет-фактура фактически получен.

Заместитель директора

Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики

С.В.РАЗГУЛИН
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2008, 19:30   #17
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 18.10.2008
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: проблемы с НДС :(

Здраствуйте,дайте совет...Мы юрлицо заключили договор на оказание услуг с другим юрлицом.Они нам оплатили всю сумму с учетом НДС на наш р/с.Но эту услугу нам помогал оказывать Ип.Наша юрлицо получается посредник и с этого договора оплаты наши только 10%,остальные мы отдаем Ип.Вопрос:Как выписать с/ф на оплаченный по р/с Ндс? Ведь мы платим НДС только со своей комиссии.

Последний раз редактировалось Лана *; 18.10.2008 в 19:40.
Лана * вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2008, 21:28   #18
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 282
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: проблемы с НДС :(

sass,
Kerry,

Aleksa 81 уже ответила в соседнем посте (Доп. лист книги покупок)
Цитата:
"А в 3м квартале вы эти документы можете провести
Вычет по НДС производится в том периоде, в котором получен счет-фактура от поставщика. Даже в том случае, когда этот документ датирован предыдущим периодом (Письмо Минфина России от 13.06.2007 г. №
пока не получен счет-фактура, фирма не может поставить входящий НДС к вычету. В письме от 23 июня 2004 г. № 03-03-11/107 Минфин разъяснил, как действовать в такой ситуации. По счетам-фактурам, которые поступили с опозданием, налог принимается к вычету в месяце фактического получения документов. И, следовательно, организации освобождены от подачи уточненных деклараций по НДС 03-07-11/160).

зарегистрируйте во входящих, и на документах распишитесь, пусть еще несколько человек подпишет."
__________________
С Уважением,
"Новичок в Бухгалтерии"
OMEGA-DV вне форума   Ответить с цитированием

Старый 18.10.2008, 21:34   #19
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 282
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: проблемы с НДС :(

удалено, удалено
__________________
С Уважением,
"Новичок в Бухгалтерии"

Последний раз редактировалось OMEGA-DV; 18.10.2008 в 21:40.
OMEGA-DV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2008, 22:56   #20
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 282
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: проблемы с НДС :(

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
Вопрос: В каком налоговом периоде покупателю следует производить вычет НДС, если счет-фактура выставлен продавцом в одном налоговом периоде, а получен покупателем в следующем налоговом периоде?

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 13 июня 2007 г. N 03-07-11/160


...Таким образом, в случае, если счет-фактура выставлен продавцом в одном налоговом периоде, а получен покупателем в следующем налоговом периоде, то вычет суммы налога следует производить в том налоговом периоде, в котором счет-фактура фактически получен.
Аланда!

Следует, ли из этого, что факт получения Счёт-фактуры в следующем налоговом периоде, должен быть подтверждён документально?
Каким образом это можно отразить (если нет почтовых документов)?
Каков может быть необходимый и достаточный минимум действий?!!
А при отсутствия возможности подтвердить этот факт документально,
проведение такой Счёт-фактуры - не правомерно?
__________________
С Уважением,
"Новичок в Бухгалтерии"
OMEGA-DV вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы с проводками в 1С 7,7 Malek Обучение 8 25.08.2008 13:24
Проблемы с НДФЛ Ludmila Программы: 1C 7.7 3 09.06.2008 13:58
С бухгалтерии 8.0 на 8.1. Проблемы Ольгуха Программы: 1C 7.7 2 10.11.2007 10:58
проблемы с ндфл валентина д Зарплата и кадры 2 10.03.2007 23:24
Проблемы в Книге ДиР Mila Программы: 1C 7.7 2 19.02.2007 13:10


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot