Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.10.2015
Сообщений: 70
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, уважаемые бухгалтеры!
Есть ОСВ по 62 счету. По ней получается, что поступлений денежных средств было больше (1 435 тр.), чем реализаций готовой продукции (313 тр). Эта ситуация возникает потому что часть продукции изготавливается, и по итогу есть только сф на аванс от поставщиков. СФ на аванс от поставщиков получилось на 637 тр. Закрывающих документов получилось еще на 469 тр. Какой налог будет в этом квартале по НДС? И какой в следующем квартале, если провести реализацию Контрагента 9 на 1 197 480 тр. вторым кварталом. Спасибо |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Добрый день.
Есть какие-либо способы уменьшить НДС к уплате, если продажи намного превышают закупки? Что можно сделать, чтобы заплатить меньше или хотя бы часть перенести на 2 квартал? Ирина127272 на форуме Добавить отзыв для Ирина127272 |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Перенести можно вычеты, начисления не перенесешь
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Если есть авансы, уплаченные поставщикам, просите от них счета-фактуры на аванс. Сможете уменьшить, если в договоре условие аванса прописано. Если нет, то и это вам недоступно
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Чертополох
|
![]()
Не пойму что-то. Смотрю на ОСВ и не понимаю. Так должно быть или что-то я не доделала?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
Чертополох
|
![]()
В карточке счёта 19.03 по искомому контрагенту Д = К
Сальдо = 0
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Чертополох
|
![]()
Entry, т.е. у меня нормальный Анализ счёта 68.02 ?
Ни разу просто не видела там сумм по кредиту 19
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Среда, то, что в анализе счета 68 в К 19 - это восстановление НДС, корректировка поступления (редкие операции) т.е Д 19 К 68.
Чтобы понять, что это конкретно надо кликнуть на эту сумму и попадешь в карточку счета и увидишь, какие документы сформировали именно эту сумму. Т.е другими словами, что пришло в К 68 с Д 19. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Среда (12.07.2017) |
![]() |
#15 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Значит так и есть, т.е надо не в 19 идти и там изучать сводную ОСВ, а прямо из анализа счета 68 перейти в отчет по проводкам по этой сумме и посмотреть, что это было - какие проводки и какие документы.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Чертополох
|
![]()
из Анализа сч.68 это выглядит так
Просто как-то мутно с этими возвратами в 1С, вот и думаю, всё ли я так сделала...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Чертополох
|
![]()
всё записано, месяц закрыт
по самому сч.19 остатка нет. А я наверно туплю...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|