Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
06.10.2015, 00:55 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
Давальческие материалы
Здравствуйте, помогите, пожалуйста.Мы заказчик, у нас есть субподрядчик, для которого были куплены материалы (для работ).Какой у нас должен быть документооборот и проводки? Так, чтобы по минимуму. Субподрядчики сделали нам кс без включенных в них материалы, то есть только на работы. Можно ли вообще как-то обойтись без давальческого сырья, ну как-нибудь списать материалы и тд.?
|
06.10.2015, 12:35 | #3 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Давальческие материалы
почему "как-нибудь",если они действительно пошли на выполнение работ.Если вы не проводили передачу давальческого сырья субподрядчику,а он вам не выдал отчет по использованию этих материалов,то спишите сами.ИМХО
Хотя,я не знаю,что за работы вы выполняете и ,если пишете про КС,возможно ,у вас строительство,а я не знаю,какие там есть тонкости при учете израсходованных материалов. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
07.04.2017, 17:30 | #4 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Re: Давальческие материалы
Здравствуйте!Я бухгалтер-материалист.раньше работала в строительной организации,где учет был понятен (купили материалы,повесили их на счет 10.01 на соответствующего начальника участка,выдали ему форму м-19 с остатками,он разнес приход, пто выдало ему м-29,он разнес списание пообъектно,начальник сдал это в пто на проверку,затем проверенный он поступал уже ко мне,где я с его склада на 20 счет списывала соответствующие материалы).Сейчас перехожу на работу бухгалтером-материалистом в организацию,она выступает заказчиком строительства объекта,будет сама закупать материалы и передавать их генподрядчику.По давальческому сырью вообще ничего не знаю.Подскажите пожалуйста что нужно,какие документы,какие документы используются в программе.У нас будет только один склад-снабжение.Я так понимаю все фактуры,которые он мне сдает на материалы,я так же приходую на 10.01 как обычно,затем все что он передает генподрядчику он должен оформить по форме М-15 и взять доверенность у подрядчика.Затем каким то документом,я так понимаю "передача в переработку" все что будет передано в форме М-15 заношу в программу дт 10,07 кт 10.01.Правильно??а что дальше?какие мне документы нужны для списания на объект,какими делается в программе?что спрашивать с подрядчика,какие формы??У нас не будет пто,точно знаю что будет технодзор.Заранее большое спасибо
|
13.06.2017, 18:19 | #5 |
статус: бухгалтер
|
Re: Давальческие материалы
Добрый день! В программе 1С 8.3 давальческий материал передается подрядной организации на основание документа Производства-Передача сырья в переработку. Проводки Дт 10.07 Кт 10.01 (10.08,10.03). Распечатывается форма М-15 в 2-х экземплярах и отдается подрядной организации . После выполнения работ в КС-2 прописывается после итого - снимается стоимость материала заказчика (без НДС )- эта сумма которая проходит в М-15 (Можно расписать еще и построчно каждый материал). Подрядная организация обязательна должна дать вам отчет о переработанном сырье . Тут все просто В шапке отчет о переработанном сырье, название организации Заказчика, название организации Подрядчика, в табличной асти наименование тмц , единица измерения и количество и подписи с обеих сторон Проводки у Вас Дт 20.01 Кт 10.07 . Документ в 1С поступление материалов из переработки . Может делаться на основание передачи материалов в переработку . Где в четвертой вкладке будет материал, количество и статья , а в третьей поставьте счет 20.01 , подразделение и группу(например дом)
|
14.06.2017, 09:29 | #6 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
Re: Давальческие материалы
Katerrrina, видимо вы что-то путаете, вам ваши подрядчики будут возвращать материальные ценности в переработанном виде?
Если да, то правильно используете 10.7, по мере расхода (представление отчетов об израсходованных мат.ценностей). Результатом будут либо новые материальные ценности, либо капитальные вложения, т.е. пойдут либо на счет 10, либо на счет 08. В случае же передачи их для строительство (судя по КС), то специально предусмотренного счета для учета таковых планом счетов не предусмотрено, но вы можете либо использовать 10.7, либо открыть свой счет для учета таковых. Также как и в первом случае в момент представления отчетов об израсходованных, в случае их утверждения, будете сразу списывать на счет капитальных вложений по объекту строительства, на которые они были израсходованы.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|