Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
ну и ну
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 878
Спасибо: 10
|
![]()
Здравствуйте. Получали материалы от поставщика (запасные части). Часть из них возвращена обратно,но сделано это путем обратной продажи через торг 12. Не будет ли считать данные суммы налоговая доходом при УСН 15 % ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
ну и ну
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 878
Спасибо: 10
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Получается да. Все зачеты, которые проведены у них, должны быть проведены и у вас. У меня такая история была с одним клиентом. Доплачивала налог, пени и подавала корректировку
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
ну и ну
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 878
Спасибо: 10
|
![]() Цитата:
Я где то видела такое,правда там налоговая проверку организовывала, доначислила налог и декларацию признали не сданной,соответственно крупный штраф. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
ну и ну
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 878
Спасибо: 10
|
![]()
Еще вопрос мы возвращаем товар например сегодня,а бывший поставщик,получается нынешний покупатель проводит получение у себя только через два месяца. Каким числом считать дату получения дохода? Датой взаимозачета?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
если только с большого перепоя
да на калькуляторе пени. Сумма - это сумма доплаты, дату берете по сроку уплаты. Если доплате подлежит сумма за 1кв., то считаете просрочку от 25.04.2016 по дату уплаты и т.д.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Миленка (23.06.2017) |
![]() |
#9 |
ну и ну
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 878
Спасибо: 10
|
![]()
Проверила документы по этому вопросу. Акт сверки взаимных расчетов нами подписан.По акту никто никому ничего не должен.
А вот акт взаимозачета не подписывался. У поставщика дебиторская и кредиторская задолженность изменена каким то внутренним документом и у себя я ручной проводкой так задолженность выровняла в 2016. Прошу акты взаимозачета,не предоставляют.За 2017 год они уже через сторно все возвраты оформили.По поводу прошлого года молчат. Если нет актов взаимозачета,значит и в доходы нет оснований включить? Получается в балансе не верно отражены дебиторская и кредиторская задолженность? Нужно исправить баланс,изменить дебет и кредит. А потом по истечении 3-х лет кредиторскую задолженность списать в доходы? |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Обоюдно подписанных актов вз/зачета может и не быть. Если вы соглашаетесь с их актом сверки, то проводите у себя взаимозачеты. Если нет, отправляете им акт с расхождениями.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Миленка (23.06.2017) |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|