Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
ЕвгенияАВ, здравствуйте!
Нет такой проводки нет, что такое К 44 в вашем понимании? Схема проводок может быть такой: Д 41.05 К 41.01 передали товар в переработку Д 41.01 К 41.05 переработанный товар возвращен на склад Д 41.01 К 60 учтены услуги по переработке товара Д 19.04 К 60 учтен НДС по услугам по переработке товаров |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.05.2017
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо. Но я делала изоляцию трубы у сторонней организации. Проводки по документу* Накладная МХ-18 идут:
Дт 41.01 Кт 44.01 - поступление товара из переработки Дт 44.01 Кт 60.01 - услуги по переработки Дт 19.03 Кт 60.01 - НДС с переработки Дт 44.01 Кт 10.07 - списаны материалы на переработку Дт 68.02 Кт 19.03 -НДС к возмещению Перед этим товар я переводила товар в материалы в материалы Дт 10.01 Кт 41.01 Передавала в переработку сторонней организации Дт 10.07 Кт 10.01 То тут проводка Дт 41.01 Кт 44.01 как должна быть исправлена? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Проводки написаны выше, так как они должны быть.
Д 41 К 44 - такой проводки просто не может быть. Раз у Вас "переработка" товара, то он как был, так и остается на 41 счете. При учете в 1С счет 41.05 создается вручную. При этом он в Отчетность не попадет автоматически, если будет сальдо на конец когда, то вручную отразить или доработать Отчетность. Если хотите стандарт в 1С и через 10й счет, то переводите с 41 на 10 трубы, потом приходуйте на 43 готовую продукцию и затраты на 20й. Продавайте уже с 43 трубы с изоляцией. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.05.2017
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста. Я сделала на переработку проводки, продала товар с 43 счета. Но когда я отправляла товар на переработку по накладной формы М-15 у меня цена встала одна, а в отчетность после проведения и закрытия месяца, встала другая цена. Критично ли расхождение цен между распечатанным документом и компьютерным? И если критично, то как это поправить?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
ЕвгенияАВ, здравствуйте!
Ничего не понятно, какая цена встала в отчетность? Себестоимость имеете в виду или что. Если ее, то она не может быть одинаковая т.к когда вы грузите свою продукцию в середине месяца, то вы физические еще не можете посчитать все затраты т.к нет зарплаты, нет амортизации, нет аренды и ее много чего нет. Это все будет только в конце месяца. В течении месяца с/с плановая, а по результатам месяца уже когда ввели весь факт, эта плановая корректируется до нужной с учетом всех ваших введенных и настроек в учете. Это как раз в Закрытии месяца. Если про цену речь, то цена одна и никак меняться она не должна при Закрытии и отличий бумажного вариант и электронного образа документа в программе быть не должно. Все 100% идентично. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | ЕвгенияАВ (30.10.2017) |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|