Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#14 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Nuta82, технически через 97.21 можно. В НУ Прочие расходы, в БУ Прочие оборотные активы. Это все в карточке 97 счета заполните. Дальше, как по договору указано, так и будет списываться. Например, по календарным дня с 01.09.18 по 31.08.19.
|
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|