Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#15 |
Чертополох
|
![]()
Решила я тут порядки в ОСВ понаводить
с давних пор по некоторым счетам суммы с реальностью не идут Например по сч.68.02 Правильно ли я понимаю, что на 30.09.18 у меня должно быть сальдо по Кредиту 68.02 = сумма к уплате за 3 квартал? А у меня там сумма по Дебету вообще висит. Такой переплаты нет. могу ли я выровнять суммы? (сверку в ИФНС взяла)
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|