Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
14.10.2020, 18:14 | #1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,193
Спасибо: 58
|
Налог на прибыль заплатили за второй квартал, по факту товар передали в 3ем
Добрый день!
Ситуация такая, был госконтракт, мы реализовали по нему товар. Дата отгрузочной накладной стоит конец июня. И тут выясняется, что акт приема-передачи подписан датой августа. А отчет по налогу на прибыль за 1 полугодие уже сдан с учетом этой реализации. В контракте указано, что все риски переходят к покупателю после подписания акта-приема передачи. Получается товар по факту был реализован в третьем квартале. Это значит что мы рано начислили и заплатили налог на прибыль? Какой считать дату реализации в таких случаях - в целях определения налоговой базы, ведь очень часто такое бывает, что отгрузка сделана, в базе учтено, а как дальше там он принимает, бухгалтер просто не может физически уследить, сколько по времени каждый там будет принимать. В корректировке, я так понимаю нет смысла, ведь тогда нам придется корректировать налог в меньшую сторону, чтобы потом отразить его за 9 месяцев снова. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|